崗位職責:
1、根據公司業務情況,負責公司審計監察體系的設計與建設;
2、根據公司的工作目標,擬定公司的審計監察計劃,開展各類審計監察工作;
3、組織并監督集團內部財務報告及相關經營業務的審計工作;組織對公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的工作審計、離任審計;
4、協助公司業務線梳理內控流程,識別風險點并給出風險應對建議,推進整改建議的落實,據此提升集團及各業務線風險管理體系;
5、對公司管理規范性、制度完善性進行監督,參與各項制度的制訂,并提出改進建議,監察各項制度的執行情況;
6、針對特定風險事件開展專項審計和專項調查工作;
7、負責集團內日常管理監察,受理各類獎罰的投訴及復議,責成相關責任部門調查、整改、落實;
8、負責下達審計整改通知,督促被審計單位就審計發現的問題,制定整改方案,并及時組織回訪或后續審計,落實審計結果。
9、負責組織審計活動結束后審計資料的匯總、審計意見書的撰寫以及審計項目的專項立卷等工作;
任職要求:
1、會計、審計或相關專業本科以上學歷,五年以上內審或內控相關工作經驗,有多元化產業投資控股集團的內審、內控、風控、合規工作經驗;
2、具有較高的專業知識,熟悉國家審計相關法規、程序和方法,具有CPA、CIA等職業資質者優先;
3、有較全面的現代企業管理知識,熟悉財經法律法規和制度;熟悉企業內部管控和業務流程,全面的財務 管理、會計核算、內控審計等能力;
4、書面撰寫能力強,能獨立完成項目審計及報告撰寫;
5、能夠承受一定的工作壓力,能適應短期出差的工作需要。
1、根據公司業務情況,負責公司審計監察體系的設計與建設;
2、根據公司的工作目標,擬定公司的審計監察計劃,開展各類審計監察工作;
3、組織并監督集團內部財務報告及相關經營業務的審計工作;組織對公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的工作審計、離任審計;
4、協助公司業務線梳理內控流程,識別風險點并給出風險應對建議,推進整改建議的落實,據此提升集團及各業務線風險管理體系;
5、對公司管理規范性、制度完善性進行監督,參與各項制度的制訂,并提出改進建議,監察各項制度的執行情況;
6、針對特定風險事件開展專項審計和專項調查工作;
7、負責集團內日常管理監察,受理各類獎罰的投訴及復議,責成相關責任部門調查、整改、落實;
8、負責下達審計整改通知,督促被審計單位就審計發現的問題,制定整改方案,并及時組織回訪或后續審計,落實審計結果。
9、負責組織審計活動結束后審計資料的匯總、審計意見書的撰寫以及審計項目的專項立卷等工作;
任職要求:
1、會計、審計或相關專業本科以上學歷,五年以上內審或內控相關工作經驗,有多元化產業投資控股集團的內審、內控、風控、合規工作經驗;
2、具有較高的專業知識,熟悉國家審計相關法規、程序和方法,具有CPA、CIA等職業資質者優先;
3、有較全面的現代企業管理知識,熟悉財經法律法規和制度;熟悉企業內部管控和業務流程,全面的財務 管理、會計核算、內控審計等能力;
4、書面撰寫能力強,能獨立完成項目審計及報告撰寫;
5、能夠承受一定的工作壓力,能適應短期出差的工作需要。
職位類別: 審計師/審計員
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- 所屬行業:IT行業-計算機、互聯網、通訊、電子、儀器儀表等
- 所在地區:廣東-深圳市
- 聯系人:鐘小姐
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